九号彩票

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                關於九号彩票 2017年部門決算和“三公”經費決算的公開

                時間:2018-09-18      瀏覽次數:       來源:九号彩票       字號:[ ]

                第一部分

                九号彩票 部門概況

                一、本部門職責

                2017年是全麵實施“十三五”規劃的關鍵一年。繼續抓好經濟監測預測,根據國家宏觀調控政策和取向,以及對國內外宏觀經濟形勢的分析判斷,深入開展調查研究,結合太原實際,組織編製2017國民經濟和社會發展計劃。密切關注國內外經濟形勢的變化和發展,搞好對全市經濟運行的監測、預測和分析,加強對計劃執行情況的跟蹤檢查,逐月、逐季開展經濟運行分析,深入研究經濟社會發展中出現的新情況、新問題,及時向市委、市政府反映情況,提出對策措施。繼續推進轉型綜改各項工作,按照省的安排部署,結合我市實際,編製並組織實施2017年轉型綜改行動計劃。在深入調研研究的基礎上,圍繞產業轉型、城鄉統籌、生態修複和民生改善四大領域,提出一批重大改革事項,編製2017年轉型綜改行動計劃,並做好組織實施。重點推進重點保障三類改革任務:一是中央明確的重要改革任務,二是地方破解發展難題迫切需要的改革任務,三是同群眾切身利益緊密相關的改革任務。完成好市級公車製度改革後續工作,重點是車輛分批處置、服務平台和執法平台建設、司勤人員轉崗安置等。同時,督促各縣(市、區)加快推進車改各項工作。積極推進重大項目建設,進一步完善項目儲備,提高項目儲備質量,擴大項目儲備規模。對省、市重大項目和重點工程特事特辦,對重大項目提前介入,全程跟蹤,專人負責,開辟綠色通道,快速審批,對重點工程實行非工作日預約服務和延時服務,快速審批。大力推動民生工程建設,繼續紮實推進采煤沉陷區治理搬遷安置工作,真正改善采煤沉陷受災居民生產生活條件。繼續推進城邊村氣化工程。做好全市長輸油氣管道建設和保護,以監管責任推動落實主體責任,徹底杜絕和防範安全生產事故發生,保障我市長輸油氣管道安全的輸配環境。積極開展應對氣候工作,不斷改善省城環境質量。積極推進“公交都市”和軌道交通等重點工程建設。紮實做好價格監管服務工作,繼續強化市場價格監管,優化價格服務。積極推進公立醫院價格改革。認真做好價格監控管理和調整工作。實施平價商店監管平台建設,加大考核管理力度,規範平價惠民商店經營行為,提高平價惠民商店建設管理質量,充分發揮穩價惠民作用。暢通價格投訴舉報渠道,第一時間受理群眾舉報,解決價費糾紛。全市經濟社會健康發展做出更大的貢獻。

                二、機構設置情況

                九号彩票 部門九号彩票 本級、屬事業單位組成。

                2017年納入九号彩票 部門算彙編範圍的單位情況見下表:

                 

                序號

                單位名稱

                1

                九号彩票 機關

                2

                太原市經濟信息中心

                3

                太原市發改委價格監督檢查分局

                4

                太原市發改委成本調查監審分局

                5

                太原市價格調節基金管理辦公室

                6

                太原市價格認證中心

                 

                 


                第二部分

                 

                2017年收入支出決算表

                公開01

                編製單位:九号彩票                  20189                      金額單位:元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                42,450,459.39

                一、一般九号彩票支出

                37

                30,793,246.50

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                966,113.00

                二、外交支出

                38

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                39

                30,000.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                40

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                41

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術支出

                42

                4,053,220.00

                六、其他收入

                7

                7,930.78

                七、文化體育與傳媒支出

                43

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                44

                4,550,676.20

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                45

                1,955,283.00

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                46

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                47

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                48

                10,000.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                49

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                50

                50,000.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                51

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                52

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                53

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                54

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                55

                0.00

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                56

                86,906.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                57

                996,613.00

                 

                22

                 

                二十二、債務還本支出

                58

                0.00

                 

                23

                 

                二十三、債務付息支出

                59

                0.00

                本年收入合計

                24

                42,458,390.17

                本年支出合計

                60

                42,525,944.70

                    用事業基金彌補收支差額

                25

                0.00

                    結餘分配

                61

                531.31

                    年初結轉和結餘

                26

                136,882.82

                      交納所得稅

                62

                0.00

                      基本支出結轉

                27

                99,976.82

                      提取職工福利基金

                63

                0.00

                      項目支出結轉和結餘

                28

                36,906.00

                      轉入事業基金

                64

                531.31

                      經營結餘

                29

                0.00

                      其他

                65

                0.00

                 

                30

                 

                    年末結轉和結餘

                66

                68,796.98

                 

                31

                 

                      基本支出結轉

                67

                68,796.98

                 

                32

                 

                      項目支出結轉和結餘

                68

                0.00

                 

                33

                 

                      經營結餘

                69

                0.00

                總計

                36

                42,595,272.99

                總計

                70

                42,595,272.99

                注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

                 

                 

                2017年收入決算表

                公開02

                編製單位:九号彩票

                20189

                金額單位:元

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合計

                42,458,390.17

                42,450,459.39

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                7,930.78

                201

                一般九号彩票支出

                30,792,691.56

                30,785,167.19

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                7,524.37

                20104

                發展與改革事務

                30,782,691.56

                30,775,167.19

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                7,524.37

                2010401

                  行政運行

                23,079,368.88

                23,074,754.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                4,614.78

                2010402

                  一般行政管理事務

                3,757,000.00

                3,757,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010404

                  戰略規劃與實施

                476,176.00

                476,176.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010406

                  社會事業發展規劃

                60,000.00

                60,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010408

                  物價管理

                1,730,497.01

                1,728,320.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2,177.01

                2010450

                  事業運行

                1,654,461.67

                1,653,729.09

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                732.58

                2010499

                  其他發展與改革事務支出

                25,188.00

                25,188.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20132

                組織事務

                10,000.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2013202

                  一般行政管理事務

                10,000.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                203

                國防支出

                30,000.00

                30,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20306

                國防動員

                30,000.00

                30,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2030602

                  經濟動員

                30,000.00

                30,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                206

                科學技術支出

                4,053,220.00

                4,053,220.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20606

                社會科學

                4,053,220.00

                4,053,220.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2060601

                  社會科學研究機構

                4,053,220.00

                4,053,220.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社會保障和就業支出

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事業單位離退休

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                2,012,290.30

                2,012,290.30

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                  機關事業單位基本養老保險繳費支出

                2,538,385.90

                2,538,385.90

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21011

                行政事業單位醫療

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101101

                  行政單位醫療

                1,602,444.00

                1,602,444.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101102

                  事業單位醫療

                352,839.00

                352,839.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                213

                農林水支出

                10,000.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21305

                扶貧

                10,000.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130501

                  行政運行

                10,000.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                215

                資源勘探信息等支出

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21506

                安全生產監管

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2150699

                  其他安全生產監管支出

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                222

                糧油物資儲備支出

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22205

                重要商品儲備

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2220599

                  其他重要商品儲備支出

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                229

                其他支出

                966,519.41

                966,113.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                406.41

                22904

                其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

                966,519.41

                966,113.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                406.41

                2290400

                  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

                966,519.41

                966,113.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                406.41

                注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                 

                 

                 

                2017年支出決算表

                公開03

                編製單位:九号彩票

                20189

                金額單位:元

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                42,525,944.70

                33,797,741.70

                8,728,203.00

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般九号彩票支出

                30,793,246.50

                24,736,562.50

                6,056,684.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20104

                發展與改革事務

                30,783,246.50

                24,736,562.50

                6,046,684.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010401

                  行政運行

                23,082,633.41

                23,082,633.41

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010402

                  一般行政管理事務

                3,757,000.00

                0.00

                3,757,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010404

                  戰略規劃與實施

                476,176.00

                0.00

                476,176.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010406

                  社會事業發展規劃

                60,000.00

                0.00

                60,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010408

                  物價管理

                1,728,320.00

                0.00

                1,728,320.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010450

                  事業運行

                1,653,929.09

                1,653,929.09

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010499

                  其他發展與改革事務支出

                25,188.00

                0.00

                25,188.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20132

                組織事務

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2013202

                  一般行政管理事務

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                203

                國防支出

                30,000.00

                0.00

                30,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20306

                國防動員

                30,000.00

                0.00

                30,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2030602

                  經濟動員

                30,000.00

                0.00

                30,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                206

                科學技術支出

                4,053,220.00

                2,524,720.00

                1,528,500.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20606

                社會科學

                4,053,220.00

                2,524,720.00

                1,528,500.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2060601

                  社會科學研究機構

                4,053,220.00

                2,524,720.00

                1,528,500.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社會保障和就業支出

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事業單位離退休

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                2,012,290.30

                2,012,290.30

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                  機關事業單位基本養老保險繳費支出

                2,538,385.90

                2,538,385.90

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21011

                行政事業單位醫療

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101101

                  行政單位醫療

                1,602,444.00

                1,602,444.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101102

                  事業單位醫療

                352,839.00

                352,839.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                213

                農林水支出

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21305

                扶貧

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130501

                  行政運行

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                215

                資源勘探信息等支出

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21506

                安全生產監管

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2150699

                  其他安全生產監管支出

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                222

                糧油物資儲備支出

                86,906.00

                0.00

                86,906.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22205

                重要商品儲備

                86,906.00

                0.00

                86,906.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2220599

                  其他重要商品儲備支出

                86,906.00

                0.00

                86,906.00

                0.00

                0.00

                0.00

                229

                其他支出

                996,613.00

                30,500.00

                966,113.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22904

                其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

                996,613.00

                30,500.00

                966,113.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2290400

                  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

                996,613.00

                30,500.00

                966,113.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

                 

                2017年財政撥款收入支出決算總表

                公開04

                編製單位:九号彩票

                20189

                金額單位:元

                收     入

                支     出

                項    目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                小計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                欄    次

                 

                1

                欄    次

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                41,484,346.39

                一、一般九号彩票支出

                31

                30,785,167.19

                30,785,167.19

                0.00

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                966,113.00

                二、外交支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                3

                 

                三、國防支出

                33

                30,000.00

                30,000.00

                0.00

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                5

                 

                五、教育支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                36

                4,053,220.00

                4,053,220.00

                0.00

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                38

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                39

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                42

                10,000.00

                10,000.00

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                44

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                46

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                49

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                50

                50,000.00

                50,000.00

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                51

                996,206.59

                0.00

                996,206.59

                 

                22

                 

                二十二、債務還本支出

                52

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                23

                 

                二十三、債務付息支出

                53

                0.00

                0.00

                0.00

                本年收入合計

                24

                42,450,459.39

                本年支出合計

                77

                42,480,552.98

                41,484,346.39

                996,206.59

                 

                25

                 

                 

                78

                 

                 

                 

                年初財政撥款結轉和結餘

                26

                30,093.59

                年末財政撥款結轉和結餘

                79

                0.00

                0.00

                0.00

                一、一般公共預算財政撥款

                27

                0.00

                    基本支出結轉

                80

                0.00

                0.00

                0.00

                二、政府性基金預算財政撥款

                28

                30,093.59

                    項目支出結轉和結餘

                81

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                29

                 

                 

                82

                 

                 

                 

                總計

                30

                42,480,552.98

                總計

                83

                42,480,552.98

                41,484,346.39

                996,206.59

                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

                 

                2017年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開05

                編製單位:九号彩票

                20189

                 

                金額單位:元

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                合計

                41,484,346.39

                33,759,162.39

                7,725,184.00

                201

                一般九号彩票支出

                30,785,167.19

                24,728,483.19

                6,056,684.00

                20104

                發展與改革事務

                30,775,167.19

                24,728,483.19

                6,046,684.00

                2010401

                  行政運行

                23,074,754.10

                23,074,754.10

                0.00

                2010402

                  一般行政管理事務

                3,757,000.00

                0.00

                3,757,000.00

                2010404

                  戰略規劃與實施

                476,176.00

                0.00

                476,176.00

                2010406

                  社會事業發展規劃

                60,000.00

                0.00

                60,000.00

                2010408

                  物價管理

                1,728,320.00

                0.00

                1,728,320.00

                2010450

                  事業運行

                1,653,729.09

                1,653,729.09

                0.00

                2010499

                  其他發展與改革事務支出

                25,188.00

                0.00

                25,188.00

                20132

                組織事務

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                2013202

                  一般行政管理事務

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                203

                國防支出

                30,000.00

                0.00

                30,000.00

                20306

                國防動員

                30,000.00

                0.00

                30,000.00

                2030602

                  經濟動員

                30,000.00

                0.00

                30,000.00

                206

                科學技術支出

                4,053,220.00

                2,524,720.00

                1,528,500.00

                20606

                社會科學

                4,053,220.00

                2,524,720.00

                1,528,500.00

                2060601

                  社會科學研究機構

                4,053,220.00

                2,524,720.00

                1,528,500.00

                208

                社會保障和就業支出

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                20805

                行政事業單位離退休

                4,550,676.20

                4,550,676.20

                0.00

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                2,012,290.30

                2,012,290.30

                0.00

                2080505

                  機關事業單位基本養老保險繳費支出

                2,538,385.90

                2,538,385.90

                0.00

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                21011

                行政事業單位醫療

                1,955,283.00

                1,955,283.00

                0.00

                2101101

                  行政單位醫療

                1,602,444.00

                1,602,444.00

                0.00

                2101102

                  事業單位醫療

                352,839.00

                352,839.00

                0.00

                213

                農林水支出

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                21305

                扶貧

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                2130501

                  行政運行

                10,000.00

                0.00

                10,000.00

                215

                資源勘探信息等支出

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                21506

                安全生產監管

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                2150699

                  其他安全生產監管支出

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                222

                糧油物資儲備支出

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                22205

                重要商品儲備

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                2220599

                  其他重要商品儲備支出

                50,000.00

                0.00

                50,000.00

                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

                 

                2017年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

                公開06表

                編製單位:九号彩票

                2018年9月

                金額單位:元

                經濟分類科目編碼

                科目名稱

                金額

                其中:基本支出

                經濟分類科目編碼

                科目名稱

                金額

                其中:基本支出

                經濟分類科目編碼

                科目名稱

                金額

                其中:基本支出

                301

                工資福利支出

                23,828,199.90

                21,872,879.90

                302

                商品和服務支出

                8,149,414.09

                4,518,050.09

                309

                基本建設支出

                0.00

                ────

                30101

                基本工資

                9,759,966.00

                9,759,966.00

                30201

                辦公費

                990,473.49

                889,773.49

                30901

                房屋建築物購建

                0.00

                ────

                30102

                津貼補貼

                4,970,339.00

                4,970,339.00

                30202

                印刷費

                169,176.54

                157,576.54

                30902

                辦公設備購置

                0.00

                ────

                30103

                獎金

                1,333,200.00

                1,333,200.00

                30203

                谘詢費

                1,000.00

                1,000.00

                30903

                專用設備購置

                0.00

                ────

                30104

                其他社會保障繳費

                1,937,363.00

                1,937,363.00

                30204

                手續費

                322.00

                322.00

                30905

                基礎設施建設

                0.00

                ────

                30106

                夥食補助費

                0.00

                0.00

                30205

                水費

                16,217.50

                16,217.50

                30906

                大型修繕

                0.00

                ────

                30107

                績效工資

                1,164,926.00

                1,164,926.00

                30206

                電費

                143,578.69

                143,578.69

                30907

                信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                ────

                30108

                機關事業單位基本養老保險繳費

                2,538,385.90

                2,538,385.90

                30207

                郵電費

                143,317.20

                143,317.20

                30908

                物資儲備

                0.00

                ────

                30109

                職業年金繳費

                0.00

                0.00

                30208

                取暖費

                280,498.15

                280,498.15

                30913

                公務用車購置

                0.00

                ────

                30199

                其他工資福利支出

                2,124,020.00

                168,700.00

                30209

                物業管理費

                49,320.00

                49,320.00

                30919

                其他交通工具購置

                0.00

                ────

                303

                對個人和家庭的補助

                7,348,152.40

                7,298,152.40

                30211

                差旅費

                134,638.50

                127,793.50

                30999

                其他基本建設支出

                0.00

                ────

                30301

                離休費

                274,627.00

                274,627.00

                30212

                因公出國(境)費用

                0.00

                0.00

                310

                其他資本性支出

                2,158,580.00

                70,080.00

                30302

                退休費

                675,151.30

                675,151.30

                30213

                維修(護)費

                208,360.83

                208,360.83

                31001

                房屋建築物購建

                0.00

                0.00

                30303

                退職(役)費

                0.00

                0.00

                30214

                租賃費

                0.00

                0.00

                31002

                辦公設備購置

                70,080.00

                70,080.00

                30304

                撫恤金

                204,452.00

                204,452.00

                30215

                會議費

                11,788.00

                11,788.00

                31003

                專用設備購置

                0.00

                0.00

                30305

                生活補助

                0.00

                0.00

                30216

                培訓費

                142,165.50

                79,910.50

                31005

                基礎設施建設

                0.00

                0.00

                30306

                救濟費

                0.00

                0.00

                30217

                公務接待費

                3,548.00

                3,548.00

                31006

                大型修繕

                0.00

                0.00

                30307

                醫療費

                41,220.00

                41,220.00

                30218

                專用材料費

                0.00

                0.00

                31007

                信息網絡及軟件購置更新

                978,500.00

                0.00

                30308

                助學金

                0.00

                0.00

                30224

                被裝購置費

                0.00

                0.00

                31008

                物資儲備

                0.00

                0.00

                30309

                獎勵金

                1,372,400.00

                1,322,400.00

                30225

                專用燃料費

                0.00

                0.00

                31009

                土地補償

                0.00

                0.00

                30310

                生產補貼

                0.00

                0.00

                30226

                勞務費

                52,000.00

                52,000.00

                31010

                安置補助

                0.00

                0.00

                30311

                住房公積金

                2,114,577.00

                2,114,577.00

                30227

                委托業務費

                60,000.00

                0.00

                31011

                地上附著物和青苗補償

                0.00

                0.00

                30312

                提租補貼

                4,875.10

                4,875.10

                30228

                工會經費

                268,200.00

                268,200.00

                31012

                拆遷補償

                0.00

                0.00

                30313

                購房補貼

                370.00

                370.00

                30229

                福利費

                199,610.00

                199,610.00

                31013

                公務用車購置

                0.00

                0.00

                30314

                采暖補貼

                497,280.00

                497,280.00

                30231

                公務用車運行維護費

                49,046.69

                40,446.69

                31019

                其他交通工具購置

                0.00

                0.00

                30315

                物業服務補貼

                0.00

                0.00

                30239

                其他交通費用

                1,545,975.00

                1,545,975.00

                31020

                產權參股

                0.00

                ────

                30399

                其他對個人和家庭的補助支出

                2,163,200.00

                2,163,200.00

                30240

                稅金及附加費用

                0.00

                0.00

                31099

                其他資本性支出

                1,110,000.00

                0.00

                30400

                對企事業單位的補貼

                0.00

                0.00

                30299

                其他商品和服務支出

                3,680,178.00

                298,814.00

                399

                其他支出

                0.00

                0.00

                30401

                企業政策性補貼

                0.00

                0.00

                30700

                債務利息支出

                0.00

                0.00

                39906

                贈與

                0.00

                0.00

                30402

                事業單位補貼

                0.00

                0.00

                30701

                國內債務付息

                0.00

                0.00

                39907

                貸款轉貸

                0.00

                ────

                30403

                財政貼息

                0.00

                0.00

                30707

                國外債務付息

                0.00

                0.00

                39999

                其他支出

                0.00

                ────

                30499

                其他對企事業單位的補貼

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                公開07表

                編製單位:九号彩票 (本級)

                2018年9月

                金額單位:元

                預算數

                 

                 

                 

                 

                 

                決算數

                 

                 

                 

                 

                 

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                 

                 

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                 

                 

                公務接待費

                 

                 

                小計

                公務用車購置費

                公務用車運行費

                 

                 

                 

                小計

                公務用車購置費

                公務用車運行費

                 

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                72,700.00

                0.00

                48,000.00

                0.00

                48,000.00

                24,700.00

                17,439.95

                0.00

                13,891.95

                0.00

                13,891.95

                3,548.00

                注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                 

                 

                 

                 

                2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開08

                編製單位:九号彩票

                 

                20189

                 

                 

                 

                金額單位:元

                項目

                年初結轉和結餘

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結餘

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                合計

                基本支出

                項目支出

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                30,093.59

                966,113.00

                996,206.59

                30,093.59

                966,113.00

                0.00

                229

                其他支出

                30,093.59

                966,113.00

                996,206.59

                30,093.59

                966,113.00

                0.00

                22904

                其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

                30,093.59

                966,113.00

                996,206.59

                30,093.59

                966,113.00

                0.00

                2290400

                  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

                30,093.59

                966,113.00

                996,206.59

                30,093.59

                966,113.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。

                 

                2017年部門決算公開相關信息統計表

                 

                 

                 

                公開09

                編製單位:九号彩票

                20189

                金額單位:元

                一、政府采購情況

                項目

                行次

                采購預算

                采購金額

                合計

                1

                1,549,000.00

                1,528,395.00

                貨物

                2

                99,000.00

                98,395.00

                工程

                3

                0.00

                0.00

                服務

                4

                1,450,000.00

                1,430,000.00

                 

                二、機關運行經費

                項目

                 

                統計數

                (一)行政單位

                5

                4,026,670.00

                (二)參照公務員法管理事業單位

                6

                0.00

                三、國有資產占用情況

                (一)車輛數合計(輛)

                7

                15

                1.省部級領導幹部用車

                8

                0

                2.一般公務用車

                9

                9

                3.一般執法執勤用車

                10

                6

                4.特種專業技術用車

                11

                0

                5.其他用車

                12

                0

                (二)單價50萬元以上通用設備(台、套)

                13

                0

                (三)單價100萬元以上專用設備(台、套)

                14

                0

                注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

                 

                 

                第三部分

                 

                九号彩票 2017年部門決算情況說明

                 

                一、收入算總體安排情況

                2017年收入4245.84萬元,。其中:財政撥款4245.05萬元。收入比上年減少12.55萬元,主要是項目經費減少。

                二、支出算總體安排情況

                2017年支出4252.59萬元。比上年減少14.93萬元。主要是項目支出減少。

                1.按支出功能分類,包括一般九号彩票支出3079.32萬元、國防支出3萬元、科學技術支出405.32萬元、社會保障和就業支出455.07萬元、醫療衛生與計劃生育支出195.53萬元、農林水支出1萬元、糧油物資儲備支出8.69萬元、其他支出99.66萬元。

                2.按支出經濟分類,包括工資福利支出2382.82萬元、商品和服務支出814.94萬元、對個人和家庭的補助734.82萬元、其他資本性支出215.86萬元。

                三、一般公共預算財政撥款資金支出決算情況

                2017年部門算中,一般公共預算資金安排支出4148.43萬元。比上年5.85萬元,主要是項目支出減少。

                1.按支出功能分類,包括一般九号彩票支出3078.52萬元、國防支出3萬元、科學技術支出405.32萬元、社會保障和就業支出455.07元、醫療衛生與計劃生育支出195.53萬元、農林水支出1萬元、資源勘探信息支出5萬元、糧油物資儲備支出5萬元,其他支出99.62萬元。

                2.按支出用途分類,分基本支出和項目支出,其中基本支出3375.91萬元,包括人員支出等;項目支出772.52萬元,包括一般行政管理事務、物價管理、國防支出項目等。

                3.一般公共預算安排的基本支出按經濟分類,包括工資福利支出2382.82萬元、對個人和家庭補助支出734.82萬元、商品和服務支出814.94萬元、其他資本性支出215.86萬元。

                、政府基金預財政撥款收入支出決算情況

                1.按支出功能、支出用途分類,分基本支出和項目支出,其中基本支出3.01萬元,包括人員支出等;項目支出96.61萬元,包括煤炭可持續發展基金、價格調節基金項目等(對照表中支出分類說明)。基本支出減少6.54萬元,項目支出減少6.62萬元。

                、其他部分決算情況

                1、全年政府采購金額152.84萬元。其中貨物9.84萬元、服務143萬元。機關運行費用402.67萬元。國有資產車輛合計15輛。政府采購金額減少299.58萬元,其中貨物減少108.13萬元,服務減少191.45萬元。機關運行費用增加2.73萬元。車輛減少5輛。

                2、“三公經費”支出5.26萬元。其中公務接待0.35萬元、公務用車運行維護費4.9萬元。無出國(境)人沒、公務接待6批人,36人。“三公經費”減少2.54萬元,其中接待費減少0.14萬元,公務用車運行維護費減少2.42萬元。

                3、我委嚴格落實《會計法》、《預算法》和財務相關規定,嚴守財經紀律,做到了預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”,加強經費的績效管理。“三公經費”沒有超預算支出。

                第四部分  名詞解釋(統一采用以下內容)

                (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

                工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

                務和事業發展目標所發生的支出。

                (三)“三公”經費:直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。